各学院(系、部、所)、机关处室、直属(附属)单位:
根据党中央、审计署及教育部有关规定要求,为加强学校对内部审计工作的领导,更好地发挥内部审计在规范管理、防范风险、监管源头、完善治理等方面的重要作用,经2021年2月26日校党委常委会研究,决定成立西北农林科技大学审计委员会。
一、机构设置
(一)审计委员会
主 任:吴普特
副主任:吕卫东 冷畅俭
委 员:孙 马 郑 伟 何玉杰 杨耀荣
穆养民 胡信生 欧文军 谭拴良
(二)审计委员会办公室
负责处理审计委员会的日常工作、督促落实审计委员会的有关决议决定等。审计委员会办公室设在审计处,办公室主任由审计处处长兼任。
二、主要职责
(一)负责部署内部审计工作;
(二)研究制定内部审计改革方案、重大政策和发展战略;
(三)审议年度审计工作报告;
(四)审议决策内部审计重大事项等。
西北农林科技大学
2021年3月19日