各相关单位:
根据《2023年审计项目计划》,审计处、国资处、计财处及校办组成联合审计组,自2023年10月下旬,对教育领域设备购置与更新改造专项贷款项目进行审计,请予以配合,并按审计资料清单提供所需资料(含电子数据资料)。请相关单位于2023年11月1日前,将要求的审计资料(详见附件)送达审计组交流中心D607室。
审计组长:胡信生
主 审:廖代卿
成 员:卢 跃 封金丹 黄新虹 麻丽平 李 腾
联系电话:87082886
邮 箱:shenjichu@nwafu.edu.cn
附件:审计资料清单
审计处
2023年10月20日
附件:
审计资料清单
1.“设备购置与更新专项贷款”工作有关上级文件、通知等材料;(计财处提供)
2.学校有关专题会议、办公会、常委会会议记录及会议纪要;(校办提供)
3.各工作组落实学校要求的全部过程材料,包括有关通知、会议记录、会议纪要,决策过程和结果材料等;(科研院、教务处、信息化处、实验室管理处提供)
4.有关会议记录、会议纪要,以及采购设备清单和相关论证材料;(使用贷款项目资金的各学院、部门的二级单位提供)
5.有关财务会计凭证等资料;(计财处提供)
6.采购资料,包括采购计划、招投标资料、采购合同以及验收登记资料等;(国资处提供)
7.审计需要的其他资料。
注:以上资料提供纸质和电子版均可。