各学院(系、部、所)、机关(部、处、室)、直属(附属)单位:
根据办发〔2019〕5号文件,审计处成立审计小组,自2019年9月27日起,对内部控制的完善性、有效性做出评价。请积极配合并提供相关资料。
审计组长:卢 跃
主 审:陕西益友会计师事务所
联系人:廖代卿
电话: 029-87082886
邮箱: shenjichu@nwsuaf.edu.cn
附件:1.内部控制评价自评表
2.内部控制评价资料清单
审计处
2019年9月24日
抄送:内部控制建设工作组