各相关单位:
根据办发〔2020〕5号文件,审计处成立内部控制评价审计小组,自2020年11月起,对博览园、资产经营公司、校医院、出版社、附中等五个单位内部控制体系建设情况进行评价;对科学技术发展研究院、教务处、科技推广处、国有资产管理处、计划财务处、发展改革处、党委校长办公室、基建规划处、后勤管理处等九个部门建设任务落实情况进行检查。同时,对上述单位的“计划外用工”管理情况进行审计调查。请积极配合并提供相关资料。
审计组长:廖代卿
主审:孙玉丽(西安汉都会计师事务所 )
成员: 杨落银 赵忠雷曹艳妮燕 萌查怡宁
庄玉曼韩妍辰
联系电话:029-87082886
邮箱:shenjichu@nwsuaf.edu.cn
附件:
1.内部控制评价自评表
2.内部控制评价资料清单
审计处
2020年11月3日