一、组织实施重大政策措施落实、预算执行、经济责任、资产(源)的管理和效益情况等审计工作;
二、组织开展专项审计调查、内部控制评价及风险管理情况审计。
三、组织实施项目,编写审计方案、检查、指导项目组成员的工作,审核工作底稿、复核审计证据、起草审计报告、交换审计意见,高效率高质量完成工作任务。
三、督促落实审计发现问题整改,为合规管理、深化改革等提供审计意见建议。
四、起草审计制度、建设工作标准、完善业务流程,建设和不断改善审计质量控制体系。
五、整理、立卷、归档和保管审计项目档案资料。
六、完成处领导交办的其他工作。